为进一步规范公司合同管理,加强风险管控,加大制度的执行力,根据公司审计工作计划安排,特房建工公司企划投资部/风险管控部对公司2015年7月至2016年12月签订的合同进行审计。
在审计过程中,审计人员本着实事求是、客观公正的原则,通过查阅资料、访谈及抽样等形式收集资料,对合同审核审批流程及签订的情况、合同履约及存在风险隐患情况、合同归档情况以及整改完成情况进行审计。并从合同管理情况、合同签订情况、合同抽查情况和发现的问题等几方面编制《关于公司2015年7月至2016年12月合同管理情况的审计报告》,同时对相关部门提出专业性建议。
开展合同管理情况内部审计对公司管理具有重要意义,通过此次的合同审计,能够进一步完善合同条款,确保合同合法合规,避免或减少经济纠纷,防范合同风险,同时,强化企业内部控制机制,加强相关业务部门责任,更好地依法维护公司合法权益。